Новости
23 октября 2024 г.
Законодательство
24 июля 2024 г.
В Госдуме проходит рассмотрение важных поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации
Статистика
21 июля 2023 г.
Цифра недели: опрос «Работы России» показал, как россияне определили секрет успеха в профессии
Специальная оценка условий труда
2 ноября 2024 г.
Разработка локальной нормативной базы системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала предприятия
13 августа 2019 г.
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, который по своему содержанию полностью соответствует международному стандарту OHSAS 18001:2007. Применение данных стандартов работодателями в соответствии с нормами Федерального закона
от 27 декабря 2012 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» является добровольным выбором топ-менеджмента предприятия и направлено на создание условий, способствующих эффективному снижению профессиональных рисков работников.
Внедрение и обеспечение функционирования на предприятии эффективной системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее – Cистема менеджмента) персонала в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», который по своему содержанию полностью соответствует международному стандарту OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements» (далее – ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007) предполагает разработку локальной нормативной базы предприятия, включающую проекты организационно-распорядительных документов системы менеджмента, направленных на выполнение таких базовых принципов корпоративного управления, как:
– обеспечение приоритета экономических интересов и целей предприятия перед социальными обязательствами работодателя;
– укрепление лидерства и авторитета топ-менеджмента предприятия;
– обеспечение приоритета мероприятий по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков;
– повышение культуры безопасного труда и вовлеченности персонала предприятия в процесс внедрения и обеспечение результативности Системы менеджмента предприятия.
Источник фото: shutterstock.com.
В целях обеспечения эффективной организации работ по разработке и внедрению система менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:200718001:2007 и прохождения сертификации предприятия на соответствие требованиям данного стандарта в организации должны быть изданы соответствующие приказы и распоряжения, в том числе локальные акты о введении в действие соответствующих документов Система менеджмента персонала предприятия, а именно:
– Положения о системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала;
– Руководства по идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах предприятия;
– Руководства по управлению рисками для здоровья и безопасности на рабочих местах предприятия;
– Положения о руководителе Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала предприятия;
– Положения о руководителе группы внутреннего аудита Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
– Положения о руководителе группы по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков на рабочих местах предприятия;
– Положения о повышении квалификации работников, связанного с разработкой, внедрением и обеспечением функционирования Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Проект
ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького»
ПРИКАЗ
«18» ноября 2017 г. № 64
О введении в действие Положения о системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 В целях выполнения Приказа №42 от 12.06.2017 г. «О проведении международной сертификации и дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького» (далее – Предприятие) на основе передового международного опыта с учетом требований ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007» приказываю: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года «Положение о системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья персонала ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького» (далее – «Положение о Системы менеджмента персонала ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького»). 2. Начальникам цехов Предприятия принять «Положение о Системы менеджмента персонала ОАО «Трикотажная фабрика им. А.М. Горького» к руководству и исполнению. 3. Службе персонала внести соответствующие изменения в Реестр локальных актов Предприятия. 4. На начальника Отдела Охраны труда и промышленной безопасности Петренко О.П. возложить обязанности контроля за исполнением настоящего Приказа. |
В частности, Положение о повышении квалификации персонала предприятия в рамках Системы менеджмента должно содержать квалификационные требования, предъявляемые к категориям обучающихся и численности учебных групп, в том числе групп внутреннего аудита (руководитель группы и члены группы), групп по идентификации опасностей и оценке рисков (руководитель группы и члены группы). В данном Положении указываются сроки проведения обучения, представлены программы повышение квалификации, а также сведения о сферах компетенции преподавателей соответствующих учебных центров.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 перечень документов Система менеджмента персонала предприятия включает локальные акты организации, которые устанавливают порядок функционирования таких соответствующих структурных элементов системы управления, как:
– политика и цели организации в области обеспечения профессиональной безопасности и охраны здоровья работников предприятия;
– планирование деятельности предприятия в рамках функционирования Системы менеджмента;
– внедрение и функционирование Системы менеджмента (процедуры установления обязанностей, идентификации законодательных, нормативных и иных требований, применимых на предприятии, обеспечения компетентности персонала, его подготовки и осведомленности, управления документами и так далее);
– внутренний контроль соответствия деятельности организации в области обеспечения профессиональной безопасности и охраны здоровья работников предприятия действующим законодательным и нормативным требованиям (процедуры проведения внутренних аудитов, обеспечения подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них);
– анализ эффективности функционирования Системы менеджмента со стороны руководства предприятия;
– локальные акты предприятия, в том числе записи, установленные организацией как необходимые для результативного планирования и осуществления процессов, относящихся к Системы менеджмента, а также управления ими.
Источник фото: shutterstock.com.
На схеме ниже показана структура системы локальных актов предприятия, обеспечивающих разработку и внедрение Системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. При разработке системы документооборота в рамках Системы менеджмента необходимо учитывать характер имеющихся опасностей на рабочих местах предприятия и масштаб профессиональных рисков работников с целью минимизации обмена информацией, обеспечивающего повышение эффективности и результативности управления.
На базовом уровне находятся документы, содержащие законодательные, нормативные и другие требования (международные соглашения, конвенции, договоры и т.д.; Федеральные законы РФ; постановления Правительства РФ; приказы органов исполнительной власти РФ; методические документы; нормативно-технические документы).
Первый уровень иерархии документов в рамках Системы менеджмента персонала предприятия отводится таким документам концептуального характера, как правило, локальным актам предприятия, как, например, Политика организации в области обеспечения профессиональной безопасности и охраны здоровья работников.
Источник фото: shutterstock.com.
На втором уровне иерархии документов, например, находятся такие локальные акты предприятия, входящие в систему документооборота Системы менеджмента персонала, как:
– приказ о распределении обязанностей в рамках Системы менеджмента;
– приказ о ежегодной отчетности подразделений по выполнению планов мероприятий в области безопасности труда и охраны здоровья работников перед руководством организации;
– приказ по предприятию об организации повышения квалификации руководителей и исполнителей в области соблюдения требований ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 и соответствующие программы, план-график, протоколы с результатами обучения;
– план-график проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков на предпориятии;
– перечень рабочих мест, на которых проводится идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков;
– программы и отчеты о проведении внутреннего аудита Системы менеджмента и так далее.
На третьем уровне иерархии документов в рамках Системы менеджмента находятся такие внутренние документы подразделений организации, как:
– планы мероприятий в области обеспечения безопасности труда и охраны здоровья персонала в подразделениях предприятия;
– акты по выполнению мероприятий в подразделении;
– отчеты о выполнении мероприятий в подразделении;
– перечень рабочих мест в подразделении, на которых проводится идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков;
– реестр идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочих местах подразделения и так далее.
ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА
Для осуществления скоординированной деятельности персонала по обеспечению управления документами, разрабатываемые в рамках Системы менеджмента руководством предприятия формируется соответствующий перечень локальных актов предприятия. Состав данного перечня формируется исходя из необходимости решения практических задач установления регламентов и оценивания результатов деятельности, выполнения требований ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:200718001:2007, а также норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.
Внутренней процедурой документооборота Системы менеджмента устанавливаются требования к управлению документами:
– при разработке и внедрении локальных актов предприятия;
– при обеспечении необходимой номенклатурой документов;
– при разработке, актуализации и поддержании в рабочем состоянии документов;
– при поддержании документов в рабочем состоянии.
Для обеспечения эффективного функционирования системы документооборота в рамках действующей Системы менеджмента устанавливаются общие требования к формированию соответствующих перечней документов. Применение данных перечней упрощают и облегчают управление документами, отражают их статус, их состояние в настоящее время. В иерархии документов в рамках действующей Системы менеджмента перечни в том или ином виде присутствуют на всех уровнях управления.
Рассмотрим общие требования к форме и содержанию перечня документов Системы менеджмента. Данный перечень документов должен включать наименование перечня. Под наименованием указывается дата составления и срок действия. Перечень документов может быть составлен в виде таблицы на отдельном листе, которая содержит порядковый номер документа, обозначение, наименование и сведения об изменениях документа. Также должны быть указаны реквизиты должностных лиц (должность, подпись, расшифровку подписи – инициалы, фамилия) составивших, согласовавших и утвердивших перечень, с указанием даты составления, согласования, утверждения по подписям. Внизу перечня должен быть предусмотрен колонтитул с реквизитами организации и перечня.
Исполнение пунктов документа предполагает запись об исполнении в виде акта, плана, решения, выпуска другой технической документации. Ответственный за ведение документации в подразделении направляет (если регламентирующий документ того требует) по инстанции сведения об этой записи.
Требования действующего законодательства, а также внешних нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ, при необходимости, доводятся до подразделений путем издания на их основе локальных актов предприятия и соответствующих распорядительных документов. Получение сведений об издании изменений в действующее законодательство, об издании нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ, а также изменений к ним осуществляетсяиз публикаций в официальных периодических изданиях, обновлений легально приобретенных организацией справочных правовых систем, а также из письменных сообщений и публикаций на сайтах органов государственной власти.
Источник фото: shutterstock.com.
В случае, если требования нового внешнего нормативного правового акта или изменения к нему распространяются на деятельность организации, ответственный за отслеживание внешних документов в недельный срок готовит распорядительный документ о внесении изменений в специально разработанный на предприятии «Перечень внешних нормативных документов, отслеживаемых в области Система менеджмента» и о приведении деятельности Система менеджмента в соответствие с новыми нормативными требованиями, оформляет заказ необходимого количества внешних документов для технической библиотеки предприятия. При изменении требований внешних нормативных документов оформляется дополнительный заказ и осуществляется приобретение актуализированных изданий, проводится обзор полученных внешних нормативных документов и информируется о соответствующих изменениях руководитель Системы менеджмента персонала предприятия.
В соответствии с установленной процедурой документооборота устанавливается порядок утверждения, анализа, актуализации, идентификации, определения мест использования и обеспечения сохранности документов Системы менеджмента. На предприятии должен быть установлен порядок выявления и управления внешними документами, необходимыми для применения в рамках действующей Системы менеджмента персонала, а также в целях предотвращения непреднамеренного использования вышедших из употребления (устаревших) документов.
Потребность разработки новых документов Системы менеджмента определяется требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:200718001:2007, результатами проведенных внутренних аудитов, уведомлениями, корректирующими действиями, пересмотром нормативных правовых актов, внесением изменений в технологии производства, структурными изменениями на предприятии и так далее. Далее издается приказ по предприятию о разработке нового документа, определяется его разработчик, назначается руководитель и ответственный исполнитель разработки документа, составляется план-график разработки документа.
По окончанию разработки проводится согласование документа. На этом этапе руководитель разработки данного документа совместно с руководителями заинтересованных подразделений проводят проверку соответствия документа входным данным, послужившим причиной его разработки, применительно к конкретному процессу, регламентированному в данном документе. В случае разногласий формируется лист замечаний. Далее осуществляется проведение экспертизы согласованного проекта документа на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:200718001:2007. По окончании процедуры одобрения проекта документ подписывается.
На этапе утверждения готового документа разрабатывается проект приказа о введении в действие документа. Документ и проект приказа представляются на утверждение топ-менеджменту предприятия. При обнаружении замечаний по содержанию, документы отправляются на доработку к разработчикам. При положительном результате рассмотрения, документ и приказ утверждаются, и отправляются на регистрацию.
В рамках процедуры регистрации осуществляется идентификации документа. Документ включают в Реестр документов Системы менеджмента персонала, в «Журнале регистрации (изъятия) документов Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья».
На утвержденный документ ставится штамп «Контрольный экземпляр». Документу присваивается номер. В верхней свободной части титульного листа документа ставится штамп с указанием названия предприятия и структурного подразделения, выпустившего документ, идентификационный номер документа и другие реквизиты. Зарегистрированный документ со штампом «Контрольный экземпляр» с листом рассылки хранится в деле Системы менеджмента. «Контрольный экземпляр» документа тиражируется для использования в подразделениях предприятия. Заполняется соответствующий «Лист регистрации рассылки (изъятия) документа». Учтенные экземпляры документа со штампом (указаны: исходящий номер, дата, номер экземпляра) и листом рассылки рассылаются по подразделениям. Далее экземпляр документа регистрируется в соответствующем подразделении. Ответственный исполнитель по документации в подразделении, получив учтенный экземпляр документа со штампом «Экземпляр №…», делает запись в «Журнале регистрации документов Системы менеджмента персонала в подразделении», присваивает ему входящий номер.
Принятый документ, входящий в «Реестр документов Системы менеджмента профессиональной заболеваемости и охраны здоровья персонала», действует в соответствии с приказом о введении в действие – до издания приказа об отмене документа. Ответственным сотрудником подразделения проводится проверка документа в рамках его требований. В случае выявления несоответствия требований документа требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов, требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:200718001:2007, а также новым внедренным производственным процессам, оформляются протокол несоответствий и уведомление, которые направляются по инстанции с предложениями доработки его для устранения несоответствия. Руководителем подразделения может быть выдвинуто предложение об отмене документа, если в документе содержится два и более несоответствия принципиального характера.
Рассмотрим порядок внедрения, анализа и актуализации документа Системы менеджмента. Документ вводится в действие от даты его утверждения (приказом или распоряжением). Мероприятия по внедрению документа формируются разработчиком документа по соответствующей заранее разработанной форме, совместно с руководителем разработки документа, затем перечень мероприятий согласуется с руководителем соответствующего структурного подразделения, который является ответственным за выполнение мероприятий в рамках положений принятого документа. На основе анализа применения документа руководитель подразделения, разработавшего документ, может внести в документ изменения и дополнения.
Изменения и дополнения документа производятся:
– по предложениям и замечаниям от пользователей документа;
– при изменении требований документов, на основании которых был разработан данный документ;
– при изменении политики организации в области функционирования Системы менеджмента;
– при изменении требований внешних документов;
– по результатам проведения внутреннего и внешнего аудитов Системы менеджмента;
– по результатам анализа Система менеджмента персонала топ-менеджментом предприятия.
Плановый пересмотр внутреннего документа Системы менеджмента персонала осуществляется по истечении трех лет от даты его утверждения, если не установлен другой порядок пересмотра. Ответственный за ведение документации вносит изменения в контрольный экземпляр документа путем замены страницы с измененными записями. Заполняет «Лист регистрации изменений». Далее документ Регистрируется с изменениями.
Источник фото: shutterstock.com.
Рассмотрим порядок хранения и изъятия из обращения документа Системы менеджмента. Соответствующие документы хранятся в специально отведенных местах (архив, канцелярия) в деле Системы менеджмента персонала при соблюдении условий, обеспечивающих их доступность и сохранность в течение установленного срока их действия. Учтенные экземпляры документов, выданные работнику структурных подразделений, могут находиться на рабочих местах. Непригодными для обращения признаются документы, которыми невозможно пользоваться из-за наличия порванных и загрязненных листов или из-за утери отдельных листов. Замену документов, пришедших в негодность, осуществляет лицо, назначенное руководителем. Документы, пришедшие в негодность, заменяются и уничтожаются.
Аннулирование документов Системы менеджмента осуществляется на основании приказа об отмене документа. На титульном листе соответствующего документа делается запись об его аннулировании. Ответственный за ведение документации в рамах функционирования Системы менеджмента на основании приказа об аннулировании документа на контрольном экземпляре ставит штамп «Аннулирован». Также делаются соответствующие записи в журналах регистрации документов на уровне организации и в подразделениях.
По истечению срока хранения документа, ставится в известность разработчик документа или руководитель подразделения, в котором разрабатывался соответствующий документ. Если документу не продлевают срок хранения, его изымают с целью аннулирования. Ответственный за документацию в подразделении делает запись об изъятии документа в журнале регистрации документов, изымает из обращения учтенные копии документа и сдает их ответственному за ведение документации в организации.
АКТУАЛЬНОЕ ПО ТЕМЕ: